【财联社】(记者 张克瑶)4月4日下午,专注金属3D打印技术的西安铂力特增材技术股份有限公司(以下称铂力特)在上交所科创板披露招股说明书。作为陕西省第一家科创板受理公司,铂力特构建了较为完整的金属3D打印产业生态链,打算募集资金延伸产业链、扩充产能。 招股书显示,铂力特业务涵盖金属3D打印设备的研发及生产、金属3D打印定制化产品服务、金属3D打印原材料的研发及生产、金属3D打印工艺设计开发及相关技术服务(含金属3D打印定制化工程软件的开发等)。 2016年至2018年,铂力特营收分别为1.66亿元、2.2亿元、2.91亿元,其中主营业务收入占比均超过99%;归属于母公司所有者的净利润分别为3132.71万元、3425.54万元、5718.36万元。 根据招股书,铂力特主要产品为金属3D打印设备及金属3D打印定制化产品销售:报告期内,金属3D打印设备销售收入分别为4358.87万元、3719.39万元、7248.73万元,分别占当年主营业务收入的26.38%、16.99%、24.99%;金属3D打印定制化产品销售收入分别为6477.59万元、8900.54万元、1.22亿元,分别占当年主营业务收入的39.20%、40.67%、42.22%。 铂力特的合作客户集中于航天航空领域。招股书显示,铂力特S310型号设备成为空客A330机型增材制造项目主要设备,2018年8月铂力特还成为A350机型精密零件金属3D打印的联合开发合作伙伴;铂力特3D打印零件产品涉及C919等军民用大飞机。 值得注意的是,铂力特主营业务收入占比第二的类别是代理销售设备及配件,报告期内收入分别为4804.41万元、7990.33万元、8015.29万元,占比为29.08%、36.51%、27.64%。铂力特对此表示,公司代理销售德国EOS公司部分金属增材制造设备,并向客户提供本地化维护等服务。 报告期内,铂力特应收账款持续增加。招股书显示,由于营业收入快速增长及下游客户资金结算的特点,报告期各期末,铂力特应收账款及应收票据金额分别为9011.1万元、1.31亿元1.87亿元,占各期期末总资产比例分别为18.5%、21.88%、22.21%。 设备核心器件依赖进口 根据招股书,铂力特本次发行股票的数量不超过2300万股(若全额行使本公司 A 股发行的超额配售选择权),占发行后总股本比例不低于25%。上交所官网公布的项目基本信息显示,铂力特融资金额为7亿元;铂力特表示,金属增材制造智能工厂项目建设期3年,将以现有主营业务和核心技术为基础,进一步加大研发投入,扩大现有产能并优化产品结构,延伸产业链,公司的技术研发水平、客户资源和市场开拓能力以及产业政策支持都将为项目提供保障。 虽然将自身定位为金属增材制造行业的领军企业,但铂力特依然承认,公司设备的部分核心器件对国外品牌存在一定的依赖性。 铂力特介绍,增材制造装备核心器件,如高光束质量激光器及光束整形系统、高品质电子枪及高速扫描系统、大功率激光扫描振镜、动态聚焦镜等精密光学器件、阵列式高精度喷嘴/喷头等严重依赖进口,激光器、扫描振镜市场基本被国外企业占有。 【免责声明】 凡本站未注明来源为投资观察界:www.tzgcjie.com的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。 如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。联系邮箱:xinxifankuui@163.com
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